为扎实推进审计发现问题整改落实,加强审计部门、被审计部门及相关职能科室之间的沟通协作,9月30日上午,我院召开内部审计反馈会,向粮作所反馈专项审计意见。院党委委员、纪委书记张涛主持会议,科研科、成果科、财务部门负责人,监督审计科及粮作所全体人员参加会议。
会议首先通报了本次内部审计情况。张涛重点反馈了《粮食作物研究所下属三个试验站科研经费专项审计报告》及《粮食作物研究所除岗站外其他科研经费审计报告》两项报告审计发现的主要问题、处理意见和建议;粮作所及相关岗站负责人现场签收了审计报告接收单,明确了整改主体责任。
会上,张涛对此次内部审计发现的粮作所三个岗站及其他科研经费存在的共性问题进行了逐一解读和深度剖析。他指出各相关职能科室在监管中应承担的相应责任,要求细化整改措施,并就抓好整改工作提出明确要求:要逐条对照,逐条整改;要严控时限,按时报送整改报告;要严格审核,确保整改材料真实可靠,坚决杜绝虚假整改、纸面整改。
随后,粮作所所长刘鹏作表态发言。他针对此次内部审计发现的问题全面认领,逐一进行分析。他表示,下一步粮作所将严格按制度搞科研,逐步提高科研经费管理水平;将认真分析原因,真抓实改,按时提交整改报告,确保各项整改措施不折不扣落实到位。

此次审计反馈会既是一次问题通报会,也是一次规范管理推进会,进一步畅通了审计部门与被审计部门的沟通渠道,压实了整改责任。下一步,监督审计科将持续跟踪审计整改情况,强化各职能科室协同配合,以审促改、以审促建,不断提升科研工作规范化水平,为农业科研事业高质量发展提供坚实保障。(撰稿人:马伟彬、王宇赏 核稿人:张涛)






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